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平成22年予算

[2017年6月8日]

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平成22年度予算

国内需要の停滞により、物価は大幅な供給超過の下で失業率も高止まりし、金融・雇用不安からくる景気の減退の影響を受け、町の財政事情も町民税が大きく減収するなどたいへん厳しい状況です。
平成22年度予算は、貴重な財源をもとに「住民の生活を守る」ことを最優先に確保し、少子高齢化対策をはじめ幹線道路の改良、獣害対策などの生活環境の整 備、地域福祉の向上、教育の充実など事業の選択と重点配分により「歳入に見合った歳出」の財政規律を守りつつ住民生活の向上をめざす予算を編成しました。

平成22年度一般会計予算は、39億3,300万円で、前年度対比3億8,300万円(10.8%)の増額となりました。また、特別会計 予算は、15億1,811万円で前年度対比9,740万円(6.9%)の増額、企業会計予算では、13億5,045万円で対前年度比1億4,104万円 (11.7%)の増額となり、総額では、68億156万円で前年度と比較して6億2,144万円(10.1%)の増額予算となりました。

歳出39億3300万円
平成22年度 多賀町主要施策の概要(単位:万円)
◎“うるおい”の多賀づくり  
自然環境の保全と活用  
 事業施策名事業費
1生活排水対策推進計画策定事業200
2合併処理浄化槽設置事業1,689
3ごみ減量化・再資源化事業300
4ごみ処理費13,907
5食品残さ発酵分解装置導入モデル事業335
6森林税事業2,594
7グリーンニューディール事業1,100
町民参加の推進 
1総合計画・国土利用計画・都市計画マスタープラン等策定事業1,692
2自治振興事業1,070
3ふるさとまつり委託事業200
4人権啓発事業337
5星空の街・青空の街全国大会開催事業318
6分館活動活性化事業166
7個性輝くまちづくり活動支援事業371
行財政改革の推進  
1例規システムCD化事業482
2戸籍住民基本台帳ネットワークシステム事業863
3広報発行事業816
4公有財産台帳精緻化業務委託事業1,250
5電子計算機器更新事業4,345
◎“やさしさ”の多賀づくり  
生活基盤の充実  
1町道改良・舗装事業27,470
2道路維持補修事業1,050
3除雪対策事業943
4橋梁長寿命化点検・修繕計画策定事業800
5急傾斜地崩壊対策事業200
6芹谷ダム対策事業1,536
7常備消防事業9,080
8防犯灯設置事業405
9消防・防災施設等整備事業1,056
10辺地共聴施設整備事業120
11コミュニティバス運行対策事業3,802
12木造住宅耐震・バリアフリー改修事業130
13公共交通活性化事業408
14上水道施設整備事業3,086
地域ぐるみ福祉の推進  
1介護・生活支援事業10,716
2老人福祉事業3,935
3障害福祉事業336
4障害者自立支援事業13,528
5後期高齢者医療事業12,387
6福祉医療助成事業5,200
7妊婦健康診査・特定不妊治療費等助成事業749
8子ども手当(児童手当)事業14,101
9育児支援助成事業202
10子育て支援対策事業4,971
11保健事業2,217
スポーツと個性の生涯学習の推進  
1小学校児童通学バス運行事業1,269
2中学校生徒通学費補助事業598
3インターネット技能講習会推進事業94
4臨時講師・特別支援教育支援員等設置事業2,135
5学校給食施設調査・設計事業1,863
6屋内多目的運動広場改修事業1,487
7青少年育成推進事業719
8家庭教育・地域教育力体験活動推進事業88
9生涯学習推進事業100
10文化財保護・調査事業1,975
11社会体育推進事業1,070
◎“賑わい”の多賀づくり  
地域産業の活性化  
1特産物生産奨励補助事業164
2獣害防止対策事業20,054
3農村まるごと保全向上対策事業541
4中山間地域等直接支払推進対策事業90
5林道整備、造林事業1,466
6森林整備地域活動支援事業1,380
7間伐実施事業601
8彦根市犬上郡営林組合運営負担金528
9緊急雇用創出・ふるさと雇用再生特別対策事業3,535
10小口簡易資金事業436
観光ネットワークの構築  
1広域観光事業116
2観光推進事業629
3多賀音頭総踊り事業105
歳入39億3300万円
総  額  68億 156万円
一般会計  39億3,300万円
特別会計  15億1,811万円
企業会計  13億5,045万円
特別会計 (単位:万円・%)
会 計 名 本年度 増減率
国民健康保険事業 70,659 10.7
老人保健事業 166 ▲ 46.5
介護保険事業 70,010 6.5
後期高齢者医療事業 9,485 ▲ 13.6
多賀町育英事業 456 15.2
びわ湖東部中核工業団地公共緑地維持管理事業 583 56.3
住宅団地造成事業 322 ▲ 0.8
多賀財産区管理会 11 0.0
大滝財産区管理会 101 12.5
霊仙財産区管理会 18 0.0
合    計 151,811 6.9
企業会計 (単位:万円・%)
会 計 名 本年度 増減率
水道事業 84,761 39.8
下水道事業 45,794 ▲ 17.7
農業集落排水事業 4,490 ▲  3.2
合    計 135,045 11.7
一般会計当初予算の推移
年 度 予  算  額 増  減  額
17 37億9,850万円 ▲3億9,830万円
18 33億7,800万円 ▲4億2,050万円
19 34億8,100万円  1億  300万円
20 35億9,200万円  1億1,100万円
21 35億5,000万円 ▲   4,200万円
22 39億3,300万円  3億8,300万円

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